Agenda Secretário de Controle Interno -
Publicado em
31/03/2026 00h00
Atualizado em
23/04/2026 10h07
Secretaria de Controle Interno
Diogo Luiz da Silva
Secretário de Controle Interno
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Reunião
Secretaria de Controle InternoTransição de Carreira para Conselhos - Lifelong Learner 2026 , PDeC Raízes -
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Reunião de Equipe - SCI
Secretaria de Controle Interno- Agamenon Pereira dos Santos
- Amanda Rafaela Freire da Silva
- Caroline Ribeiro Ferro
- Daiesse Quênia Jaala Santos Bomfim
- Dalton José de Oliveira
- Denise Arruda Silva
- Diogo Luiz da Silva
- Érica Goncalves da Silva
- Elisangela Correia Alves
- Iariadney Alves da Silva
- Igor Lobo Ferreira
- Járlison Santana Grimaldi de Oliveira
- Karla Barbosa Raposo
- Kleber pereira da Silva
- Luciene Fernandes da Cruz
- Luiz Gustavo Aversa Franco
- Mario Guimarães Ferreira
- Milena Luz Barbosa
- Rafael Nogueira Lucena
- Rosângela Rodrigues da Silva Baliza
- Romildo Davi da Silva
- Silene Mayara Nunes da Silva Costa
- Sueli Etsuko Takada Pavesi de Abreu
- Talita Duarte Filipino
- Tatiana Faria Ramos
- Térsio Arcúrio Júnior
- Tyana Gris
Aprovação da ata da reunião anterior; Definição do calendário anual, com ênfase na organização do 13º Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental; Acompanhamento do andamento das Comissões. Dia 06/03 - Cerimônia de entrega das placas do Nível 2 do IA-CM (SCI contemplada). 10/03 – 28ª Reunião Ordinária da Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI) Reunião voltada à articulação e alinhamento das ações da Comissão de Coordenação de Controle Interno, com foco no fortalecimento das práticas de controle no setor público. 11/03 – Lifelong Learner 2026 (1ª edição – Conselho do Terceiro Setor) Participação na 2ª aula do curso do Conselho do Terceiro Setor (PDeC Raízes), conduzida por especialistas, abordando aspectos relevantes para atuação em conselhos e governança no terceiro setor. 12/03 – Reunião de Certificação SCI – IA-CM / Nível II - Com a presença de toda a equipe de Brasília. Registro do recebimento da Certificação IA-CM / Nível II, evidenciando o avanço institucional em maturidade de auditoria interna. 12/03 - Reunião de abertura da Auditoria Financeira 2024 e da Auditoria da Conta Vinculada; Reunião técnica para tratar de retenção e recolhimento de impostos, bem como gestão da Conta Vinculada. 19/03 – Construção do Regimento Interno Atividade dedicada à elaboração e estruturação do Regimento Interno, visando aprimorar a organização e os normativos institucionais. 23/03 – GT5 – 4ª Reunião do Subgrupo (Anteprojeto de Lei de Integridade Pública) 1. Apresentação CNJ - levantamento de legislação do judiciário 2. Apresentação CONACI - relatório acerca do levantamento sobre os órgãos de controle municipais 3. CGU - orientações para as próximas etapas dos trabalhos 4. Pactuação dos prazos 24/03 – Compromisso 2: Monitoramento e Oficina de Cocriação Atividade voltada à continuidade do monitoramento e revisão do 6º Plano de Ação, com realização de oficina de cocriação para aprimoramento do Compromisso 2. 25/03 – Sessão Solene – 10 anos da ANAFE Participação na solenidade comemorativa pelos 10 anos de fundação da ANAFE, destacando sua atuação na defesa da Advocacia Pública Federal. 26/03 – Reuniões Técnicas – 2º Ciclo Rede UAIG (Apresentação dos KPAs) Reuniões realizadas conforme o Edital nº 01/2026, com apresentação dos KPAs. A participação das unidades foi reforçada como requisito para ingresso na 2ª fase do ciclo. 30/03 – Agendamento de Reuniões Técnicas com a Petrobras Realização de articulações institucionais para definição de agenda de reuniões técnicas com a Petrobras. 31/03 – Lifelong Learner 2026 – PDeC Raízes Participação em atividade formativa com foco em transição de carreira para atuação em Conselhos. ✔Dr. Rafael e Mário - Núcleo de inovação Divulgação da nova rotina do protocolo/arquivamento. ✔ Dr. Renato Araújo – Coordenação-Geral de Auditoria de Gestão Interna (CGAUD) DAFI: • Auditoria Financeira 2024 • Auditoria Financeira 2025 • Auditoria Conta Vinculada • Auditoria SCDP • Auditoria CCHA • Auditoria PNUD • Diário Oficial da União DLIC: • Auditoria dos Contratos de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (DEMO) • Auditoria de Avaliação de Inadimplemento Contratual • A Análise Preliminar do objeto foi concluída e está sendo elaborada a Matriz de Riscos e Controles. • Monitoramento de Mulheres • Auditoria de Gestão de Contratos de TI DPES: • Reporte de atividades mensal • Menção a casos especiais ✔ Dra. Milena - Coordenação-Geral de Auditoria de Governança, Gestão de Riscos e Integridade (CGAGOV) - (10 Minutos) • Trabalhos em andamento na CGAGOV (Auditoria PNUD BRA/20/023, gestão 2025; Consultoria Selo PNUD). ✔ Dra. Sueli - Coordenação de Estratégia, Planejamento e Inovação (CEPIN) - (10 Minutos) • Apresentação dos Indicadores da SCI (Plano de Negócios da SCI 2025/2027); • Publicação de normativos da SCI.